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Logica generale
Funzione di stampa degli ordini di vendita; questa versione permette la stampa dell'ordine su modelli di Word opportunamente configurati nella funzione Modelli di stampa.
Configurazioni possibili
Gruppo |
Parametro |
Note |
COMMESSE |
TIPO-NUMERAZIONE-COMMESSE |
Alfanumerico o numerico |
stampafat |
ordine-dag-merce |
Indica in quale ordine stampare le descrizioni aggiuntive merce: •'S'=Standard ovvero dopo i codici merce (interno e cliente) e dopo le descrizioni agg. documento •'M'=subito sotto la riga con il codice merce |
prntordcli |
stampa-dag-merce |
Se si imposta "N", le descrizioni aggiuntive della merce non verranno stampate. |
COMMESSE |
tracciatura-flussi-finanziari |
Devono essere tracciati i flussi finanziari su un determinato c.corrente se la commessa e' con Ente publlico ? S= attivato In questo caso saranno stampate alcune informazioni aggiuntive sull'ordine |
Informazioni utilizzabili
Tag |
Descrizione |
Note |
DATASIS |
Data di sistema |
|
ORD-NUM |
Numero ordine interno |
|
ORD-DATA |
Data ordine |
|
CNF-NUM |
Numero conferma d’ordine |
|
CNF-DATA |
Data conferma d’ordine |
|
CLI-COD |
Codice cliente intestatario |
|
CLI-NOME |
Nome cliente intestatario |
|
CLI-IND |
Indirizzo cliente |
|
CLI-CAP |
CAP Cliente |
|
CLI-LOCA |
Localita cliente |
|
CLI-PROV |
Provincia cliente |
|
CLI-TEL |
Telefono del cliente |
|
CLI-FAX |
Fax del cliente |
|
CLI-PIVA |
Partita IVA del cliente |
|
CLI-CFIS |
Codice fiscale |
|
CLI-COD-RIF |
Codice di riferimento |
E’ il campo “Codice di riferimento” dell’anagrafica cliente |
DST-RAGSOC |
Ragione sociale destinazione |
|
DST-IND |
Indirizzo destinazione |
|
DST-CAP |
CAP destinazione |
|
DST-LOCA |
Località destinazione |
|
DST-PROV |
Provincia destinazione |
|
DST-1 |
Destinazione espressa in un formato più compatto |
|
DST-2 |
||
DST-3 |
||
DST-NAZIONE |
Descrizione nazione |
|
DST-ID |
Id destinazione |
|
DST-NOTE |
Note destinazione |
|
AGE-ORD-C |
Codice agente |
|
AGE-ORD-D |
Nome agente |
|
OPE-INS-COD |
Codice operatore di inserimento |
|
OPE-INS-DES |
Descrizione operatore di inserimento |
|
REF-COD |
Codice referente |
Dati prelevati dal "Referente" (contatto del cliente di fatturazione) dell'ordine |
REF-NOME |
Nome referente |
|
REF-TEL (1) |
Telefono referente |
|
REF-MAIL |
E-mail del referente |
|
CURA |
Tipo di trasporto |
“D”:destinatario “V”:vettore “M”:mittente |
PORTO |
Porto |
|
PAGAMENTO |
Condizioni di pagamento |
Mettere nel campo il pagamento nel formato: “RIM.DIR. 30 gg. Fine mese” |
DES-BANCA |
Descrizione banca e sportello |
Prelevare descrizione banca/sportello dalla banca da utilizzare, in funzione della condizione di pagamento |
IBAN |
Codice IBAN |
Prelevare il codice IBAN in funzione della condizione di pagamento |
NOTE |
Note dell’ordine |
|
VETTORE |
Dati vettore |
Usando il codice vettore cercare e estrarre i dati anagrafici |
DESTINAZIONE |
Destinazione merce |
Descrizione del magazzino su cui è stato fatto l’ordine |
NOTE-FISSE |
Note fisse ordine |
Verranno stampate qui le note definite nella funzione “Sistema-Configurazioni-Note fisse su documenti”, relativamente alle note su ordini clienti. |
FL-REVERSE-CH |
Presenza reverse charge? |
Se sul documento è stata selezionata la casella "Reverse charge", il tag viene sostituito con "X", altrimenti rimane vuoto |
FL-IVA-AGEV |
Presenza iva agevolata? |
Se sul documento è stata selezionata la casella "Iva agevolata", il tag viene sostituito con "X", altrimenti rimane vuoto |
IVA-AGV-COD |
Codice agevolazione IVA |
|
IVA-AGV-DES |
Descrizione agevolazione IVA |
|
COM-COD |
Codice commessa |
Sarà prelevata la prima commessa trovata sulle righe del documento |
COM-DES |
Descrizione commessa |
|
IMP-TOT |
Imponibile totale ordine |
Sommatoria del valore delle righe |
IVA-TOT |
Importo IVA ordine |
|
TOT-TOT |
Totale ordine |
Imponibile + IVA |
CAUSALE |
Causale ordine |
Nell’informazione deve essere contenuto codice e descrizione causale |
DIV-SIGLA |
Sigla della divisa |
Sigla prelevata sulla tabella divise |
MAG-COD |
Codice magazzino |
|
MAG-DES |
Descrizione magazzino |
Cercare magazzino con TOR-MAGAZ |
TAB-RIGHE-ORD |
Dettaglio righe ordine |
Tabella formata da un numero variabile di elementi, configurato sul record di COGMODST. Gli elementi previsti sono da un minimo di 2 a un massimo di 10, scelti tra i seguenti: •"MI":Codice merce interno •"MA":Codice merce avanzato •"MC":Codice merce cliente •"MD":Descrizione merce •"ME":Descrizione merce cliente •"PL":Prezzo lordo di vendita •"U1":Unita' misura principale •"Q1":Quantita' nell'unita' di misura principale •"S1":Sconto 1 •"S2":Sconto 2 •"PN":Prezzo netto •"TR":Totale riga •"DR":Durata garanzia (n.mesi) •"PM":Posizione meccanografica •"VT":Colonna vuota •“DC”:data consegna •“CL”:Colli •"OM":Omaggio •"IVCO": Codice IVA della riga •"IVAR": Articolo esenzione della riga |
Informazioni provenienti dalla scheda CRM Ordine, se presente Attualmente solo per la gestione taglio |
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C-SKI-pp-nnnn |
Contenuto dell'informazione pp-nnnn |
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